|
Faktúra |
162
|
telekomunikačné služby
|
114,43 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
06.05.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
9093
|
ŠJ potraviny
|
1,49 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
05.05.2025 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
9094
|
ŠJ potraviny
|
139,22 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
05.05.2025 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
161
|
prístup k službe " škôlka"
|
19,47 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
02.05.2025 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
153
|
elektrická energia
|
72,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
02.05.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
9091
|
ŠJ potraviny
|
343,16 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
02.05.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
9092
|
ŠJ potraviny
|
336,53 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
02.05.2025 |
Jaroslav Darmo - mäso, údeniny |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
9090
|
ŠJ potraviny
|
1 056,36 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
02.05.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
154
|
elektrická energia
|
317,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
02.05.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
156
|
elektrická energia
|
134,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
02.05.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
160
|
plyn
|
2 250,49 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
02.05.2025 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
159
|
plyn
|
764,65 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
02.05.2025 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
158
|
plyn
|
1 066,52 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
02.05.2025 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
157
|
elektrická energia
|
381,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
02.05.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
155
|
elektrická energia
|
30,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
02.05.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
152
|
divadelné predstavenie
|
114,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
30.04.2025 |
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
9089
|
ŠJ potraviny
|
873,16 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
30.04.2025 |
REMEŇ Štefan - REMA |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
151
|
realizačný projekt " bleskozvod MŠ"
|
799,50 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
29.04.2025 |
AEV - systems s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
9088
|
ŠJ potraviny
|
508,71 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
29.04.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
150
|
školský program ovocie
|
189,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
28.04.2025 |
FRUCTOP s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |