|
Objednávka |
2
|
2
|
185,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
Ivan Kákoš Chynorany |
ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany |
|
|
|
|
Faktúra |
88/13
|
stočné ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ - 1.-3/2013
|
536,72 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
Obec Chynorany |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
14.05.2013 |
|
Zmluva |
6/2013
|
Kolektívna zmluva na rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ V. Beniaka s MŠ |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
28.05.2013 |
|
Zmluva |
5/2013
|
poskytnutie daru vecnej povahy
|
729,60 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
Rodičovské združenie pri ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
28.05.2013 |
|
Faktúra |
92/13
|
tekuté mydlo, papierové utierky, toaletný papier
|
128,06 |
s DPH |
43/13
|
|
24.05.2013 |
Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
28.05.2013 |
|
Faktúra |
91/13
|
odborná publikácia - Regionálne školstvo
|
42,15 |
s DPH |
SK0269
|
|
24.05.2013 |
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
28.05.2013 |
|
Faktúra |
90/13
|
dar zo SF - vlastná svadba
|
31,67 |
s DPH |
32/13
|
|
24.05.2013 |
Alza.cz a.s., |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
28.05.2013 |
|
Faktúra |
89/13
|
čistiace prostriedky ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ
|
421,49 |
s DPH |
41/13
|
|
24.05.2013 |
Drogéria-Zm.tovar |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
28.05.2013 |
|
Faktúra |
87/13
|
zásobník na uteráky 1 ks
|
44,28 |
s DPH |
37/13
|
|
09.05.2013 |
Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
14.05.2013 |
|
Faktúra |
93/13
|
ŠJ-xeroxový papier, lepiaca páska,zvýraňovač,DVD...
|
57,41 |
s DPH |
44/13
|
|
29.05.2013 |
Drotex Priečková Margita |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
11.06.2013 |
|
Faktúra |
86/13
|
pracovné zošity pre žiakov zo soc. znevýhod.prostr.
|
76,20 |
s DPH |
24/13
|
|
09.05.2013 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
14.05.2013 |
|
Faktúra |
85/13
|
stravovanie zamestnancova 4/2013
|
606,68 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
14.05.2013 |
|
Faktúra |
84/13
|
telefón ZŠ, ŠJ a MŠ - 4/2013
|
116,02 |
s DPH |
|
1021212102
|
09.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
14.05.2013 |
|
Faktúra |
83/13
|
služby v oblasti BOZP a OPP 4/2013
|
46,47 |
s DPH |
|
2/2005
|
09.05.2013 |
Pavol Blaška, |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
14.05.2013 |
|
Faktúra |
82/13
|
časopis Naša škola 2013/2014
|
13,72 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
PAMIKO spol. s r.o. Bratislava |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
14.05.2013 |
|
Faktúra |
81/13
|
plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ - 5/13
|
1 501,00 |
s DPH |
|
6300141491
|
09.05.2013 |
SPP, a.s., |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
14.05.2013 |
|
Faktúra |
80/13
|
tonery ZŠ, ŠJ - 4 ks
|
64,60 |
s DPH |
40/13
|
|
09.05.2013 |
ANMARCOMP - Andrej Bobocký |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
14.05.2013 |
|
Zmluva |
7/2013
|
o poskytovaní služiev v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi
|
150.00štvrťročne |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
Pavol Blaška, |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
24.06.2013 |
|
Faktúra |
94/13
|
plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ - 5/13
|
630,00 |
s DPH |
|
6300141491
|
10.06.2013 |
SPP, a.s., |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
18.06.2013 |
|
Faktúra |
78/13
|
zásobník na uteráky 1 ks, zásobník na tekuté mydlo 4 ks
|
168,60 |
s DPH |
37/13
|
|
09.05.2013 |
Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
14.05.2013 |