|
Objednávka |
2
|
2
|
185,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
Ivan Kákoš Chynorany |
ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany |
|
|
|
|
Faktúra |
30/13
|
telefón ZŠ, ŠJ a MŠ - 1/2013
|
126,71 |
s DPH |
|
1021212102
|
08.02.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
19.02.2013 |
|
Faktúra |
33/13
|
odborná publikácia - Školské vzdelávacie programy 2/13
|
43,41 |
s DPH |
|
SK5332
|
13.02.2013 |
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
19.02.2013 |
|
Faktúra |
37/13
|
jedálne kupóny ŠJ
|
311,76 |
s DPH |
125
|
|
21.02.2013 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
12.03.2013 |
|
Faktúra |
35/13
|
overenie váh a závažia
|
226,00 |
s DPH |
15/13
|
|
21.02.2013 |
KADÁK-SERVIS VÁH |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
12.03.2013 |
|
Faktúra |
34/13
|
pracovná obuv biela MŠ
|
16,73 |
s DPH |
126
|
|
13.02.2013 |
Barea s.r.o. Nedanovce |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
19.02.2013 |
|
Faktúra |
32/13
|
stravovanie zamestnancova 1/2013
|
547,52 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
19.02.2013 |
|
Faktúra |
31/13
|
služby BOZP a OPP 1/2013
|
46,47 |
s DPH |
|
2/2005
|
08.02.2013 |
Pavol Blaška, |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
19.02.2013 |
|
Faktúra |
29/13
|
elektrika MŠ - 2/2013
|
122,67 |
s DPH |
|
6500037342
|
08.02.2013 |
ZSE Energie, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
19.02.2013 |
|
Faktúra |
38/13
|
termoska 10 litr., teplomer
|
164,00 |
s DPH |
12/13
|
|
05.03.2013 |
Gastro-galaxi Branislav Dvoriščák |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
12.03.2013 |
|
Faktúra |
28/13
|
čistiace prostriedky ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ
|
274,92 |
s DPH |
5/13
|
|
04.02.2013 |
Drogéria-Zm.tovar |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
19.02.2013 |
|
Faktúra |
27/13
|
stravovanie zamestnancov
|
33,00 |
s DPH |
|
1/2013
|
04.02.2013 |
Juraj Nemec - Nemec |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
19.02.2013 |
|
Faktúra |
26/13
|
tlačivo - osvedčenie, list bianco - MŠ
|
51,78 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
19.02.2013 |
|
Faktúra |
25/13
|
plyn ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD 1 - 2/2013
|
7 595,00 |
s DPH |
|
6300141491
|
04.02.2013 |
SPP, a.s., |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
19.02.2013 |
|
Faktúra |
24/13
|
hygienické potreby - mydlo, papier. utierky, toalet. papier
|
83,45 |
s DPH |
4/13
|
|
04.02.2013 |
Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
19.02.2013 |
|
Faktúra |
23/13
|
odborná publikácia - regionálne školstvo a právo
|
42,00 |
s DPH |
SK0269
|
|
04.02.2013 |
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
19.02.2013 |
|
Faktúra |
36/13
|
kancelárske potreby, kompenzačné pomôcky - náplň do fixiek, dokumentačná tuha, papier
|
217,94 |
s DPH |
14/13
|
|
21.02.2013 |
Drotex Priečková Margita |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
12.03.2013 |
|
Faktúra |
39/13
|
plyn ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD - 3/2013
|
7 160,00 |
s DPH |
|
6300141491
|
05.03.2013 |
SPP, a.s., |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
12.03.2013 |
|
Faktúra |
21/13
|
oprava čerpadiel na kotloch v MŠ
|
230,97 |
s DPH |
7/13
|
|
04.02.2013 |
Juraj Chrenko ABC Market |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
19.02.2013 |
|
Faktúra |
48/13
|
služby BOZP a OPP 2/2013
|
46,47 |
s DPH |
|
2/2005
|
11.03.2013 |
Pavol Blaška, |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
12.03.2013 |