|
|
Faktúra |
9114
|
ŠJ potraviny
|
46,94 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
29.05.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
40/2025
|
učebnice, pracovné zošity II.st
|
205,27 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
Internet - Handel s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9113
|
ŠJ potraviny
|
436,76 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
29.05.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
34/2025
|
učebnice, pracovné zošity
|
2 564,76 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
35/2025
|
učebnice, pracovné zošity
|
63,37 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
36/2025
|
učebnice, pracovné zošity
|
33,84 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
183
|
kryt radiátora, dekoračný obklad steny
|
3 173.40 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
27.05.2025 |
JUPAST spol.s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
33/2025
|
termo nádoby ŠJ
|
505,59 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
B - commerce s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9111
|
ŠJ potraviny
|
4,46 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
26.05.2025 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
180
|
telekomunikačné služby
|
7,53 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
26.05.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
181
|
telekomunikačné služby
|
64,12 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
26.05.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
182
|
kompatibilné tonery
|
223,86 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
26.05.2025 |
DAMEDIS s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9112
|
ŠJ potraviny
|
1 691.02 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
26.05.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
176
|
plachta napínacia 20ks
|
210,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
23.05.2025 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
177
|
knihy
|
45,83 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
23.05.2025 |
KNIHA JAKUB-Juraj Jánoš |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
178
|
kancelárske potreby
|
74,27 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
23.05.2025 |
DROTEX s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9110
|
ŠJ potraviny
|
402,66 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
23.05.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
20.06.2025 |
|
Zmluva |
8/2025
|
Dohoda k použitiu cestného motorového vozidla na pracovné cesty
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
PaedDr. Andrej Petrík |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
179
|
tonery
|
154,65 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
23.05.2025 |
interNETmania SK s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9109
|
ŠJ potraviny
|
159,32 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
22.05.2025 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
20.06.2025 |