|
Faktúra |
14/12
|
elektirka ŠKD a ŠJ1.1.-31.3.2012
|
2 113,72 |
s DPH |
|
6500037340
|
06.02.2012 |
ZSE Energie, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
13/12
|
elektrika ZŠ 1.1.-31.3.2012
|
1 356,46 |
s DPH |
|
650037340
|
06.02.2012 |
ZSE Energie, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, Chynorana, 36125687 |
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
35/2012-ŠJ
|
kuracie rezne, vajcia, mr.zelenina
|
171,88 |
s DPH |
36/2012
|
|
06.02.2012 |
Konex Sk plus s .r .o |
ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany |
|
|
07.02.2012 |
|
Faktúra |
36/2012-ŠJ
|
ovocie-zelenina
|
150,41 |
s DPH |
41/2012
|
|
06.02.2012 |
CS Fruit s.r.o |
ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany |
|
|
07.02.2012 |
|
Faktúra |
37/2012-ŠJ
|
ryby tilapia filety
|
161,64 |
s DPH |
37/2012
|
|
06.02.2012 |
Nowaco ,Slovakia s.r.o |
ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany |
|
|
07.02.2012 |
|
Faktúra |
42/2012-ŠJ
|
potravinový tovar
|
124,92 |
s DPH |
50/2012
|
|
06.02.2012 |
ATC-JR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany |
|
|
07.02.2012 |
|
Faktúra |
43/2012-ŠJ
|
kur.steh.plátok, vajcia
|
110,02 |
s DPH |
43/2012
|
|
06.02.2012 |
Konex Sk plus s .r .o |
ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany |
|
|
07.02.2012 |
|
Faktúra |
17/12
|
hokejka eurostick, loptička biela - forball
|
80,00 |
s DPH |
88/11
|
|
06.02.2012 |
SPort 4YOU s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
32/2012-ŠJ
|
zelenina, struk.
|
10,20 |
s DPH |
42/2012
|
|
07.02.2012 |
Zelenina- Magdolen |
ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany |
|
|
07.02.2012 |
|
Faktúra |
46/2012-ŠJ
|
bravčové karé
|
58,37 |
s DPH |
44/2012
|
|
09.02.2012 |
Nowaco ,Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany |
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
23/12
|
školské tlačivá
|
75,66 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany, Školská 186/13, 36125687 |
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
22/12
|
stravovanie zamestnancov v ŠJ
|
564,44 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany |
ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany, Školská 186/13, 36125687 |
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
21/12
|
telefónne služby, ZŠ, ŠJ a MŠ
|
137,72 |
s DPH |
|
1021212102
|
09.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
20/12
|
toaletný papier, skladané uteraky,tekuté mydlo
|
284,63 |
s DPH |
6/12
|
|
09.02.2012 |
OTTO Office s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
48/2012-ŠJ
|
potravinový tovar
|
483,88 |
s DPH |
48/2012
|
|
09.02.2012 |
Demifood, spol. s. r. o |
ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany |
|
|
13.02.2012 |
|
Zmluva |
5/2012
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu-Notebboky+aplikačný softvér
|
1 473.60 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
Metodicko-pedagogické centrum |
Základná škola Valetnína Beniaka s materskou školou, Školská 186/13, 956 33 Chynorany |
|
|
21.08.2012 |
|
Faktúra |
45/2012-ŠJ
|
školské mlieko
|
7,99 |
s DPH |
47/2012
|
|
13.02.2012 |
Milsy a.s |
ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany |
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
49/2012-ŠJ
|
ovocie, zelenina
|
76,37 |
s DPH |
39/2012
|
|
13.02.2012 |
CS Fruit s. r . o |
ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany |
|
|
13.02.2012 |
|
Objednávka |
9/12
|
interierový stojan trojramenný, vlajka SR a EU
|
383,52 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
2U spol.s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Jana Somogyiová |
riaditeľka školy |
17.02.2012 |
|
Objednávka |
10/12
|
SF - knižná poukázka pre zamestnancov - Deň učiteľov
|
637,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
KNIHA JAKUB - Juraj Jánoš |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Jana Somogyiová |
riaditeľka školy |
17.02.2012 |