|
Objednávka |
2
|
2
|
185,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
Ivan Kákoš Chynorany |
ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany |
|
|
|
|
|
Faktúra |
55/13
|
VZD.P.- farebný papier, fólie, laminátor, výkrex, xerox papier
|
463,92 |
s DPH |
20/13
|
|
20.03.2013 |
Drotex Priečková Margita |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
62/13
|
stravovanie zamestnancov
|
15,00 |
s DPH |
|
1/2013
|
05.04.2013 |
Juraj Nemec - Nemec |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
61/13
|
materiál na údržbu
|
143,68 |
s DPH |
31/13
|
|
05.04.2013 |
Jozef Unger |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
59/13
|
stravovanie zamestnancova 3/2013
|
595,08 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
58/13
|
prenájom bowlingovej dráhy
|
96,60 |
s DPH |
10/13
|
|
05.04.2013 |
DUKAS s.r.o. Partizánske |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
57/13
|
pracovné zošity pre žiakov SZP
|
73,26 |
s DPH |
24/13
|
|
05.04.2013 |
Aiteac, s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
56/13
|
VZD.P.- florbalová lopta 6 ks, páska
|
17,71 |
s DPH |
30/13
|
|
25.03.2013 |
DUDA šport s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
54/13
|
rekonštrukcia umývariek a šatní pri telocvični
|
7 153,39 |
s DPH |
16/13
|
|
20.03.2013 |
BUILDING s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
64/13
|
odborná publikácia - regionálne školstvo a právo 3/13
|
41,20 |
s DPH |
|
SK0269
|
05.04.2013 |
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
53/13
|
SF - dar pri príležitosti Dňa učiteľov - knižná poukážka
|
637,00 |
s DPH |
8/13
|
|
20.03.2013 |
Kniha Jakub - Juraj Jánoš |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
52/13
|
právny systém - ročný prístup EPI
|
328,32 |
s DPH |
OS 1303
|
|
20.03.2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
51/13
|
čistiace prostriedky ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ
|
384,65 |
s DPH |
27/13
|
|
14.03.2013 |
Drogéria-Zm.tovar |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
50/13
|
kancelárske potreby - kniha došlej a odosl. pošty, náplň dokumentačná
|
26,89 |
s DPH |
14/13
|
|
14.03.2013 |
Drotex Priečková Margita |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
49/13
|
učebné pomôcky pre žiakov zo sozc. znevýhod.prostredia
|
298,80 |
s DPH |
26/13
|
|
14.03.2013 |
Columbus Slovaka, s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
48/13
|
služby BOZP a OPP 2/2013
|
46,47 |
s DPH |
|
2/2005
|
11.03.2013 |
Pavol Blaška, |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
63/13
|
plyn ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD - 4/2013
|
3 919,00 |
s DPH |
|
6300141491
|
05.04.2013 |
SPP, a.s., |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
65/13
|
služby BOZP a OPP 3/2013
|
46,47 |
s DPH |
|
2/2005
|
11.04.2013 |
Pavol Blaška, |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
34/13
|
pracovná obuv farebná MŠ
|
82,31 |
s DPH |
19/13
|
|
11.03.2013 |
Barea s.r.o. Nedanovce |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
74/13
|
čistiace prostriedky ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ
|
380,75 |
s DPH |
33/13
|
|
19.04.2013 |
Drogéria-Zm.tovar |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
25.04.2013 |