|
Objednávka |
2
|
2
|
185,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
Ivan Kákoš Chynorany |
ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany |
|
|
|
|
|
Faktúra |
69/13
|
SF - občerstvenie - posedenie ku Dňu učiteľov
|
450,00 |
s DPH |
11/13
|
|
11.04.2013 |
Jana Klimantová, |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
74/13
|
čistiace prostriedky ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ
|
380,75 |
s DPH |
33/13
|
|
19.04.2013 |
Drogéria-Zm.tovar |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
73/13
|
hygienické potreby - mydlo, toaletný papier, papierové uteráky
|
155,48 |
s DPH |
34/13
|
|
19.04.2013 |
Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
72/13
|
revízia komíno a čistenie komínov
|
99,70 |
s DPH |
23/13
|
|
19.04.2013 |
Milan Madej |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
71/13
|
revízia telocvičného náradia a preliezok
|
147,39 |
s DPH |
21/13
|
|
19.04.2013 |
Mgr. Marin Bačík - odborné prehliadky, oprava, predaj telov. náradia |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
70/13
|
odborná publikácia - Administratíva hospodárenie školy
|
68,60 |
s DPH |
|
SK0269
|
11.04.2013 |
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
68/13
|
revízia - hydrantov a hasiacich prístrojov
|
454,88 |
s DPH |
22/13
|
|
11.04.2013 |
KOVÁČIK s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
67/1313
|
voda ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD 1.-22.3.2013
|
738,97 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
66/13
|
telefón ZŠ, ŠJ a MŠ - 2/2013
|
128,45 |
s DPH |
|
1021212102
|
11.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
65/13
|
služby BOZP a OPP 3/2013
|
46,47 |
s DPH |
|
2/2005
|
11.04.2013 |
Pavol Blaška, |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
64/13
|
odborná publikácia - regionálne školstvo a právo 3/13
|
41,20 |
s DPH |
|
SK0269
|
05.04.2013 |
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
63/13
|
plyn ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD - 4/2013
|
3 919,00 |
s DPH |
|
6300141491
|
05.04.2013 |
SPP, a.s., |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
62/13
|
stravovanie zamestnancov
|
15,00 |
s DPH |
|
1/2013
|
05.04.2013 |
Juraj Nemec - Nemec |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
60/13
|
oprava kotla ZŠ
|
111,36 |
s DPH |
30/13
|
|
05.04.2013 |
HERMANN SK, spol.s r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
84/13
|
telefón ZŠ, ŠJ a MŠ - 4/2013
|
116,02 |
s DPH |
|
1021212102
|
09.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
14.05.2013 |