|
|
Faktúra |
242
|
telekomunikačné služby
|
64,12 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
01.08.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250
|
plyn
|
764,65 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
01.08.2025 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
245
|
elektrická energia
|
317,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
01.08.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
243
|
telekomunikačné služby
|
9,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
01.08.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
246
|
elektrická energia
|
30,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
01.08.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
251
|
plyn
|
2 250,49 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
01.08.2025 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
244
|
elektrická energia
|
72,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
01.08.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
252
|
poplatok za službu VL
|
26,65 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
01.08.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
248
|
elektrická energia
|
381,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
01.08.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
249
|
plyn
|
1 066,52 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
01.08.2025 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
247
|
elektrická energia
|
134,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
01.08.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
9157
|
ŠJ potraviny
|
75,84 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
30.07.2025 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9156
|
ŠJ potraviny
|
224,03 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
28.07.2025 |
REMEŇ Štefan - REMA |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9155
|
ŠJ potraviny
|
1 164.48 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
24.07.2025 |
Jaroslav Darmo - mäso, údeniny |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
02.09.2025 |
|
Zmluva |
16/2025
|
zmluva o spracovaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
21.08.2025 |
|
|
Objednávka |
53/2025
|
žiacke stoličky 20ks
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2025 |
Daffer spol s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
21.08.2025 |
|
Zmluva |
15/2025
|
Zmluva na dodanie potravín
|
|
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
Jaroslav Darmo, mäso-údeniny |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9154
|
ŠJ potraviny
|
55,12 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
22.07.2025 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9153
|
ŠJ potraviny
|
1,49 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
21.07.2025 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9151
|
ŠJ potraviny
|
245,16 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
17.07.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
02.09.2025 |