|
Zmluva |
1/2013
|
o poskytnutí stravovania počas sanitárnych dní a neposkytovania stravy z prev. dôvodov v ŠJ
|
počasroka2013 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Reštaurácia Nemec - Juraj Nemec |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
77
|
oprava šatní II.st.
|
9 960.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
L+A Brunner s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2024
|
oprava šatní II.st. ZŠ
|
9 960 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
L+A Brunner s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
64
|
oprava hydroizolácie striech ZŠ
|
9 000.00 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
STRECHAFER spol.s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
232
|
oprava hydroizolácie striech
|
9 000.00 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
STRECHAFER spol.s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
232
|
oprava hydroizolácie striech
|
9 000.00 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
STRECHAFER spol.s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
73/2022
|
exteriérové hracie prvky, hojdačky
|
9 973,92 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Enercom s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
13.06.2022 |
|
Faktúra |
260006117
|
42
|
994,80 |
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
Západosl.vodár.spoloč. Topoľčany |
ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany |
|
|
|
|
Zmluva |
11/2021
|
zmluva o dodávke plynu
|
9 781,24 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
99/2012-ŠJ
|
ovocie,zelenina
|
97,38 |
s DPH |
100/2012
|
|
22.03.2012 |
CS Fruit s. r . o |
ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany |
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
71/2012-ŠJ
|
mäso, mäsové výrobky
|
968,63 |
s DPH |
75/2012
|
|
02.03.2012 |
Mäso-údeniny, Darmo |
ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany |
|
|
09.03.2012 |
|
|
Objednávka |
62/2022
|
tonery
|
95..81 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
Soft - Tech s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
13/2012-ŠJ
|
potravinový tovar
|
94,57 |
s DPH |
14/2012
|
|
23.01.2012 |
Demifood spol s.r.o |
ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany |
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
16/2012-ŠJ
|
kuracie prsia
|
94,24 |
s DPH |
17/2012
|
|
23.01.2012 |
Ho§pe Family,s.r.o |
ŠJ ZŠ V. Beniaka s MŠ ,Školská 188/6, Chynorany |
|
|
23.01.2012 |
|
|
Objednávka |
3/12
|
SF- návšteva knižnice, občerstvenie ku Dňu učiteľov
|
931,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
I-P Slvoaka, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany, Školská 186/13, 36125687 |
PaedDr. Jana Somogyiová |
riaditeľka školy |
03.02.2012 |
|
|
Objednávka |
5/12
|
recyklácia tonerov HP - 5 kusov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
DROTEX, Partizánske |
ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, Chynorana, 36125687 |
PaedDr. Jana Somogyiová |
riaditeľka školy |
03.02.2012 |
|
Faktúra |
11402
|
226/11
|
9 999,86 |
s DPH |
90/11
|
|
22.12.2011 |
Tatria plus,s.r.o. Liptovský Mikuláš |
ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany |
|
|
|
|
Objednávka |
90
|
90
|
9 999,86 |
s DPH |
|
|
12.12.2011 |
TATRIAPLUS s.r.o. Liptovský Mikuláš |
ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany |
|
|
|
|
|
Faktúra |
28/2012-ŠJ
|
ml.výrobky-termixy
|
89,01 |
s DPH |
32/2012
|
|
31.01.2012 |
Inmedia spol. s.r.o |
ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany |
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
53/2012.ŠJ
|
ml. výrobky- miláčik ml.
|
88,37 |
s DPH |
61/2012
|
|
14.02.2012 |
Inmedia spol. s.r.o |
ŠJ pri ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 188/6, Chynorany |
|
|
22.02.2012 |