Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Webové sídlo ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany (https://zschynorany.edupage.org/) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 95/2019 Z. z. o informačných technológiách verejnej správy a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany si je vedomá nedodržania štandardov pri niektorých dokumentoch zverejnených na webovej stránke školy. Ide o dokumenty, ktoré boli škole doručené v nepovolenej elektronickej forme a to formou skenu, alebo boli doručené len v papierovej forme klasickou poštou. Nakoľko druhá strana nevedela poskytnúť tieto dokumenty v elektronickom formáte spĺňajúcom štandardy zverejňovania informácií verejnej správy, ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany zverejnila na svojej webovej stránke https://zschynorany.edupage.org/ tieto dokumenty v jedinej dostupnej forme a to ako naskenované dokumenty. 



Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 9143 ŠJ potraviny 111,48 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 03.07.2025 INMEDIA spol.s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 27.08.2025
Faktúra 9142 ŠJ potraviny 28,69 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 03.07.2025 INMEDIA spol.s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 27.08.2025
Faktúra 9145 ŠJ potraviny 356,95 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 03.07.2025 INMEDIA spol.s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 27.08.2025
Zmluva 12/2025 Zmluva na dodanie potravín s DPH 02.07.2025 INMEDIA spol.s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 02.07.2025
Zmluva 11/2025 Zmluva na dodanie potravín s DPH 02.07.2025 Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 02.07.2025
Zmluva 10/2025 Zmluva na dodanie potravín s DPH 02.07.2025 REMEŇ Štefan - REMA ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 02.07.2025
Objednávka 52/2025 kancelárske potreby 510,60 s DPH 02.07.2025 Pretože TRIPSY s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 02.07.2025
Faktúra 9141 ŠJ potraviny 117,95 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 02.07.2025 Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 27.08.2025
Faktúra 231 plyn 2 250,49 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 02.07.2025 Torreol, s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 27.08.2025
Faktúra 223 služby BOZP a OPP 180,00 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 02.07.2025 Pavol Blaška ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 27.08.2025
Faktúra 230 plyn 764,65 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 02.07.2025 Torreol, s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 27.08.2025
Faktúra 229 plyn 1 066,52 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 02.07.2025 Torreol, s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 27.08.2025
Faktúra 228 elektrická energia 381,00 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 02.07.2025 Energie2, a.s. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 27.08.2025
Faktúra 227 elektrická energia 134,00 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 02.07.2025 Energie2, a.s. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 27.08.2025
Faktúra 226 elektrická energia 30,00 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 02.07.2025 Energie2, a.s. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 27.08.2025
Faktúra 225 elektrická energia 317,00 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 02.07.2025 Energie2, a.s. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 27.08.2025
Faktúra 224 elektrická energia 72,00 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 02.07.2025 Energie2, a.s. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 27.08.2025
Faktúra 222 betón 48,90 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 02.07.2025 Betonárka Nadlice spol s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 27.08.2025
Faktúra 219 učebnice I.st. 565,00 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 01.07.2025 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 27.08.2025
Faktúra 220 učebnice I.st. HN 18,20 s DPH Petrík Andrej PaedDr. 01.07.2025 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy 27.08.2025
zobrazené záznamy: 361-380/7084