|
Faktúra |
81/13
|
plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ - 5/13
|
1 501,00 |
s DPH |
|
6300141491
|
09.05.2013 |
SPP, a.s., |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
14.05.2013 |
|
Faktúra |
80/13
|
tonery ZŠ, ŠJ - 4 ks
|
64,60 |
s DPH |
40/13
|
|
09.05.2013 |
ANMARCOMP - Andrej Bobocký |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
14.05.2013 |
|
Faktúra |
79/13
|
skratátor
|
63,72 |
s DPH |
36/13
|
|
09.05.2013 |
Drotex Priečková Margita |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
14.05.2013 |
|
Faktúra |
78/13
|
zásobník na uteráky 1 ks, zásobník na tekuté mydlo 4 ks
|
168,60 |
s DPH |
37/13
|
|
09.05.2013 |
Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
14.05.2013 |
|
Faktúra |
77/13
|
odborná publilkácia - Školské vzdelávacie programy
|
43,41 |
s DPH |
SK5332
|
|
26.04.2013 |
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
07.05.2013 |
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
Faktúra |
248/12
|
čistiace prostriedky MŠ
|
14,82 |
s DPH |
122/12
|
|
28.12.2012 |
Drogéria-Zm.tovar, Marta Bezáková |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
28.12.2012 |
|
Faktúra |
124/13
|
kancelárske potreby
|
373,79 |
s DPH |
58/13
|
|
01.08.2013 |
Drotex Priečková |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
30.08.2013 |
|
Faktúra |
155/12
|
výmena skla na dverách, kľučka na dvere
|
150,30 |
s DPH |
43/12
|
|
20.09.2012 |
SIPOS s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
28.09.2012 |
|
Faktúra |
161/12
|
časopisy - Knižná revue 2012
|
3,15 |
s DPH |
75/12
|
|
26.09.2012 |
ARES spol.s r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
28.09.2012 |
|
Faktúra |
160/12
|
školské časopisy-Vychováteľ,Preškolská výchova, Slávik 2013
|
30,80 |
s DPH |
75/12
|
|
26.09.2012 |
ARES spol.s r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
28.09.2012 |
|
Faktúra |
159/12
|
časopisy - žiaci SZP
|
136,35 |
s DPH |
75/12
|
|
26.09.2012 |
ARES spol.s r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
28.09.2012 |
|
Faktúra |
158/12
|
pracovné zošity - predškoláci MŠ
|
107,80 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
Maquita s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
28.09.2012 |
|
Faktúra |
157/12
|
tlačiarenske služby - poštový peňažný poukaz ŠJ
|
48,47 |
s DPH |
67/12
|
|
26.11.2012 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
28.09.2012 |
|
Faktúra |
156/12
|
pracovné zošity pre žiakov zo SZP
|
20,00 |
s DPH |
201203783
|
|
20.09.2012 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
28.09.2012 |
|
Faktúra |
154/12
|
čistiace potreby
|
554,38 |
s DPH |
69/12
|
|
20.09.2012 |
Drogéria-Zm.tovar, Marta Bezáková |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
28.09.2012 |
|
Faktúra |
163/12
|
SF - doplatok zájazd Morava
|
390,00 |
s DPH |
62/12
|
|
26.09.2012 |
SATUR TRAVEL a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
28.09.2012 |
|
Faktúra |
153/12/12
|
služby v oblasti BOZP a OPP 7/12
|
46,47 |
s DPH |
|
2/2005
|
20.09.2012 |
Pavol Blaška, |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
28.09.2012 |
|
Faktúra |
151/12
|
stravovanie zamestnancov-počas dovolenky v ŠJ
|
259,35 |
s DPH |
|
1/2012
|
07.09.2012 |
Reštaurácia Nemec - Juraj Nemec |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
11.09.2012 |
|
Faktúra |
150/12
|
telefón 8/12
|
113,94 |
s DPH |
|
1021212102
|
07.09.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
11.09.2012 |