|
|
Faktúra |
138/13
|
jedálne kupóny
|
928,74 |
s DPH |
66/13
|
|
27.08.2013 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
136/13
|
školské tlačivá
|
270,10 |
s DPH |
|
|
23.08.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
128/13
|
telefón ZŠ, ŠJ a MŠ - 6/2013
|
133,39 |
s DPH |
|
1021212102
|
04.08.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
135/13
|
žiacke knižky
|
210,00 |
s DPH |
54/13
|
|
23.08.2013 |
Robert Stumpel ROSART |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
134/13
|
kancelárske potreby
|
46,99 |
s DPH |
64/13
|
|
22.08.2013 |
Drotex Priečková Margita |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
133/13
|
Školské vzdelávacie programy
|
43,41 |
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
132/13
|
Administratíva a hospodárenie školy
|
41,84 |
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
131/13
|
stravovanie zamestnancova 7/2013
|
235,48 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
130/13
|
maľovanie ŠJ
|
2 150.00 |
s DPH |
63/13
|
|
08.08.2013 |
BUILDING s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
129/13
|
tonery ZŠ - 2x
|
16,90 |
s DPH |
47/13
|
|
07.08.2013 |
ANMARCOMP - Andrej Bobocký |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
39/13
|
plyn ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD - 3/2013
|
7 160,00 |
s DPH |
|
6300141491
|
05.03.2013 |
SPP, a.s., |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
36/13
|
kancelárske potreby, kompenzačné pomôcky - náplň do fixiek, dokumentačná tuha, papier
|
217,94 |
s DPH |
14/13
|
|
21.02.2013 |
Drotex Priečková Margita |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
199
|
čistiace prostriedky podľa vlastného výberu
|
118,64 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
187/12
|
elektirka MŠ 11/12
|
119,45 |
s DPH |
|
6500037342
|
06.11.2012 |
ZSE Energie, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
193/12
|
vyhľadanie poklopu - šachta
|
48,41 |
s DPH |
88/12
|
|
08.11.2012 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
192/12
|
stravovanie zamestnancov
|
668,16 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
190/12
|
revízia komínov ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
92,70 |
s DPH |
26/12
|
|
08.11.2012 |
Milan Madej, Kamanová |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
191/12
|
telefón 10/12
|
173,04 |
s DPH |
|
1021212102
|
08.11.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
189/12
|
detské preliezky ŠKD, lavičky MŠ
|
4 133,50 |
s DPH |
59/12
|
|
08.11.2012 |
DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
188/12
|
plyn ZŠ, ŠJ,ŠKD, MŠ 11/12
|
4 899,00 |
s DPH |
|
6300141491
|
06.11.2012 |
SPP, a.s., |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
14.11.2012 |