|
|
Faktúra |
72/13
|
revízia komíno a čistenie komínov
|
99,70 |
s DPH |
23/13
|
|
19.04.2013 |
Milan Madej |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
71/13
|
revízia telocvičného náradia a preliezok
|
147,39 |
s DPH |
21/13
|
|
19.04.2013 |
Mgr. Marin Bačík - odborné prehliadky, oprava, predaj telov. náradia |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
70/13
|
odborná publikácia - Administratíva hospodárenie školy
|
68,60 |
s DPH |
|
SK0269
|
11.04.2013 |
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
69/13
|
SF - občerstvenie - posedenie ku Dňu učiteľov
|
450,00 |
s DPH |
11/13
|
|
11.04.2013 |
Jana Klimantová, |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
68/13
|
revízia - hydrantov a hasiacich prístrojov
|
454,88 |
s DPH |
22/13
|
|
11.04.2013 |
KOVÁČIK s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
66/13
|
telefón ZŠ, ŠJ a MŠ - 2/2013
|
128,45 |
s DPH |
|
1021212102
|
11.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
58/13
|
prenájom bowlingovej dráhy
|
96,60 |
s DPH |
10/13
|
|
05.04.2013 |
DUKAS s.r.o. Partizánske |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
65/13
|
služby BOZP a OPP 3/2013
|
46,47 |
s DPH |
|
2/2005
|
11.04.2013 |
Pavol Blaška, |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
64/13
|
odborná publikácia - regionálne školstvo a právo 3/13
|
41,20 |
s DPH |
|
SK0269
|
05.04.2013 |
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
63/13
|
plyn ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD - 4/2013
|
3 919,00 |
s DPH |
|
6300141491
|
05.04.2013 |
SPP, a.s., |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
62/13
|
stravovanie zamestnancov
|
15,00 |
s DPH |
|
1/2013
|
05.04.2013 |
Juraj Nemec - Nemec |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
61/13
|
materiál na údržbu
|
143,68 |
s DPH |
31/13
|
|
05.04.2013 |
Jozef Unger |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
60/13
|
oprava kotla ZŠ
|
111,36 |
s DPH |
30/13
|
|
05.04.2013 |
HERMANN SK, spol.s r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
59/13
|
stravovanie zamestnancova 3/2013
|
595,08 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
109/13
|
SF - dar - kvety
|
10,00 |
s DPH |
53/13
|
|
25.06.2013 |
Žaneta Michalová - KALA |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
111/13
|
výročná správa 2012/2013
|
274,51 |
s DPH |
49/13
|
|
02.07.2013 |
PRIMA-PRINT, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
38/13
|
termoska 10 litr., teplomer
|
164,00 |
s DPH |
12/13
|
|
05.03.2013 |
Gastro-galaxi Branislav Dvoriščák |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
157
|
údržba zariadení
|
89,76 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
Ambra Eduard |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
163
|
Knihy,učebnice,časopisy,noviny
|
119,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
RAABE-nakladateľstvo |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
162
|
remeselné práce
|
598,10 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
BUILDING s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
06.02.2014 |