|
|
Faktúra |
197/12
|
stravovanie zamestnancov
|
15,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
13.11.2012 |
Reštaurácia Nemec - Juraj Nemec |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
204/12
|
tlačivo - triedkna kniha, evidencia dochádzky MŠ
|
4,74 |
s DPH |
92/12
|
|
22.11.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
203/12
|
monitor BENQ
|
95,00 |
s DPH |
93/12
|
|
22.11.2012 |
ANMARCOMP - Andrej Bobocký |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
202/12
|
detský nábytok MŠ
|
2 062,00 |
s DPH |
94/12
|
|
22.11.2012 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
201/12
|
hygienické potreby
|
146,62 |
s DPH |
96/12
|
|
22.11.2012 |
Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
200/12
|
predplatné časopisu Geografia 2012
|
10,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
EPL s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
199/12
|
tlačivo - zápisnica o prevzatí školy
|
3,60 |
s DPH |
90/12
|
|
13.11.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
198/12
|
predplatné časopisu - Manažment školy v praxi
|
56,16 |
s DPH |
|
31607
|
13.11.2012 |
IURA EDLITION, spol. s r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
180/12
|
papierové uteráky - ŠJ
|
45,59 |
s DPH |
82/12
|
|
22.10.2012 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. M.R.Štefániak 87, Hlohovec, 31411045 |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
178/12
|
tonerové kazety-renovácia tonerov ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
84/12
|
|
22.10.2012 |
Grand-MS s.r.o. Prievidza |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
214/12
|
telefón 11/2012
|
131,09 |
s DPH |
|
1021212102
|
10.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
150/12
|
telefón 8/12
|
113,94 |
s DPH |
|
1021212102
|
07.09.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
157/12
|
tlačiarenske služby - poštový peňažný poukaz ŠJ
|
48,47 |
s DPH |
67/12
|
|
26.11.2012 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
156/12
|
pracovné zošity pre žiakov zo SZP
|
20,00 |
s DPH |
201203783
|
|
20.09.2012 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
155/12
|
výmena skla na dverách, kľučka na dvere
|
150,30 |
s DPH |
43/12
|
|
20.09.2012 |
SIPOS s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
154/12
|
čistiace potreby
|
554,38 |
s DPH |
69/12
|
|
20.09.2012 |
Drogéria-Zm.tovar, Marta Bezáková |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
153/12/12
|
služby v oblasti BOZP a OPP 7/12
|
46,47 |
s DPH |
|
2/2005
|
20.09.2012 |
Pavol Blaška, |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
151/12
|
stravovanie zamestnancov-počas dovolenky v ŠJ
|
259,35 |
s DPH |
|
1/2012
|
07.09.2012 |
Reštaurácia Nemec - Juraj Nemec |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
149/12
|
stravovanie zamestnancov
|
90,48 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
159/12
|
časopisy - žiaci SZP
|
136,35 |
s DPH |
75/12
|
|
26.09.2012 |
ARES spol.s r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
28.09.2012 |