|
|
Faktúra |
123/13
|
SF - dar - smútočný veniec
|
17,00 |
s DPH |
59/13
|
|
23.07.2013 |
Žaneta Michalová - KALA |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
122/13
|
tekuté mydlo, papierové utierky, toaletný papier
|
148,68 |
s DPH |
56/13
|
|
09.07.2013 |
Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
120/13
|
služby v oblasti BOZP a OPP 6/2013
|
46,47 |
s DPH |
|
2/2005
|
09.07.2013 |
Pavol Blaška, |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
126/13
|
jedálne kupóny
|
621,54 |
s DPH |
60/13
|
|
01.08.2013 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
119/13
|
stravovanie zamestnancova 6/2013
|
598,56 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
118/13
|
telefón ZŠ, ŠJ a MŠ - 6/2013
|
120,65 |
s DPH |
|
1021212102
|
09.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
117/13
|
SF - dar - jubileum
|
35,00 |
s DPH |
42/13
|
|
09.07.2013 |
A-Z veľkoobchod, s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
116/13
|
čistiace prostriedky ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ - jún + veľké upratovanie
|
672,76 |
s DPH |
50/13
|
|
02.07.2013 |
Drogéria-Zm.tovar |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
115/13
|
tonery ZŠ - 2x
|
31,80 |
s DPH |
55/13
|
|
02.07.2013 |
ANMARCOMP - Andrej Bobocký |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
114/13
|
čistenie odkvapových rín vysokozdv.plošinou
|
60,00 |
s DPH |
51/13
|
|
02.07.2013 |
EKO HUNKA s.r.o. Chynorany |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
113/13
|
SF - dar - kniha
|
15,00 |
s DPH |
18-6-13
|
|
02.07.2013 |
Kniha Jakub - Juraj Jánoš |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
125/13
|
maľovanie tried ZŠ
|
550,00 |
s DPH |
62/13
|
|
01.08.2013 |
BUILDING s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
127/13
|
plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ - 7/13
|
583,00 |
s DPH |
|
6300141491
|
02.08.2013 |
SPP, a.s., |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
145/13
|
nerezový pult, polica trubková
|
1 144,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
KOVO TOP s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
137/13
|
materiál na údržbu - matice, skrutkovač, kotúč, kliešte, syfón...
|
273,04 |
s DPH |
61/13
|
|
27.08.2013 |
Stavebno-obchodná firma UNGER |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
144/13
|
rekonštrukcia šatní - oceľové konštrukcie
|
13 852,81 |
s DPH |
52/13
|
|
06.09.2013 |
Building s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
143/13
|
plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ - 8/13
|
1 210,00 |
s DPH |
|
6300141491
|
05.09.2013 |
SPP, a.s., |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
142/13
|
kancelárske potreby
|
77,11 |
s DPH |
67/13
|
|
03.09.2013 |
Drotex Priečková Margita |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
141/13
|
kosenie areálu školy
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
EKO HUNKA s.r.o. Chynorany |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
140/13
|
dodávka plastových okien, obklady, rolety, nerezové pulty
|
4 665.02 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
Slovaktual-Roman Raučina, Nitrianske Pravno |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
|
|
30.09.2013 |