|
|
Faktúra |
9143
|
ŠJ potraviny
|
232,59 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
09.07.2026 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
238
|
HN pracovné zošity
|
21,79 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
06.07.2026 |
preskoly.sk |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
246
|
revízia detektorov plynu
|
115,62 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
17.07.2026 |
DETMAR, spol.s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
245
|
poplatok za služby VL
|
33,69 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
13.07.2026 |
Seyfor Slovensko a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
244
|
vysávač
|
132,20 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
09.07.2026 |
FAST PLUS spols.r.o. Planeo elektro |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
243
|
materiál na opravu žalúzií
|
80,90 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
09.07.2026 |
DUPRI s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
242
|
učebné pomôcky
|
140,25 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
09.07.2026 |
preskoly.sk |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
241
|
odvoz odpadu zo ŠJ
|
239,85 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
07.07.2026 |
EKO HUNKA |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
240
|
vysávač, reproduktor
|
135,81 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
06.07.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
239
|
hrniec 15l, 10l
|
228,98 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
06.07.2026 |
B-commerce, s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
237
|
kancelársky papier, blok
|
324,60 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
06.07.2026 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
248
|
regál policový 2x
|
250,92 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
23.07.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
236
|
materiál
|
275,10 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
06.07.2026 |
Eva Vážanová |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
235
|
služby BOZP, OOP
|
180,00 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
06.07.2026 |
Pavol Blaška |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
234
|
telekomunikačné služby
|
114,43 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
06.07.2026 |
Slovak Telecom |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
233
|
elektrická energia
|
32,73 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
06.07.2026 |
Energie2, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
232
|
elektrická energia
|
26,52 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
06.07.2026 |
Energie2, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
231
|
elektrická energia
|
73,10 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
06.07.2026 |
Energie2, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
230
|
elektrická energia
|
3,72 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
06.07.2026 |
Energie2, a.s. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9141
|
ŠJ potraviny
|
63,64 |
s DPH |
Petrík Andrej PaedDr.
|
|
07.07.2026 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ V. Beniaka s MŠ , Školská 186/13, Chynorany, 36125687 |
PaedDr. Andrej Petrík |
riaditeľ školy |
24.07.2026 |